稽核組織與運作
一、稽核組織:稽核部門係隸屬於董事會,請詳公司組織架構。
二、企業內部控制自行評估作業:(依據遠東百貨股份有限公司內部控制制度自行評估作業程序)
內部各單位及子公司定期自行評估其作業層級之內部控制制度,再由稽核室覆核各單位及子公司之自行評估報告。
依覆核結果,併同稽核室所發現之內控缺失及異常事項改善情形,完成自行評估內控制度工作報告,作為董事會及總經理評估公司整體內控制度有效性及出具內控聲明書之依據,並於金管會指定網站申報,及刊登於年報、公開說明書。
一、稽核組織:稽核部門係隸屬於董事會,請詳公司組織架構。
二、企業內部控制自行評估作業:(依據遠東百貨股份有限公司內部控制制度自行評估作業程序)
內部各單位及子公司定期自行評估其作業層級之內部控制制度,再由稽核室覆核各單位及子公司之自行評估報告。
依覆核結果,併同稽核室所發現之內控缺失及異常事項改善情形,完成自行評估內控制度工作報告,作為董事會及總經理評估公司整體內控制度有效性及出具內控聲明書之依據,並於金管會指定網站申報,及刊登於年報、公開說明書。
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